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ID do Pagamento: 106919
ID Parlamentar (API): -
Nº Documento Fiscal: 9572246715869
Tipo Documento: Nota Fiscal / Recibo
Ano / Mês: - / -
Tipo de Despesa: PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO
CNPJ / CPF Fornecedor: 02.012.862/0011-31
Nome do Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS SA
Data da Despesa: 2025-08-20
Valor Reembolsado: R$ 3.310,85
URL de Detalhamento: https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3534/2025/7978333.pdf