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ID do Pagamento: 153975
ID Parlamentar (API): -
Nº Documento Fiscal: 0192803149
Tipo Documento: Nota Fiscal / Recibo
Ano / Mês: - / -
Tipo de Despesa: TELEFONIA
CNPJ / CPF Fornecedor: 40.432.544/0001-47
Nome do Fornecedor: Claro S.A - Embratel
Data da Despesa: 2025-02-21
Valor Reembolsado: R$ 447,77
URL de Detalhamento: -