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ID do Pagamento: 180401
ID Parlamentar (API): -
Nº Documento Fiscal: 0201747436
Tipo Documento: Nota Fiscal / Recibo
Ano / Mês: - / -
Tipo de Despesa: MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
CNPJ / CPF Fornecedor: 40.432.544/0001-47
Nome do Fornecedor: Claro S.A - Embratel
Data da Despesa: 2025-05-09
Valor Reembolsado: R$ 696,26
URL de Detalhamento: https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3360/2025/7929668.pdf