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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 200146 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 229719 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 16.979.906/0001-30 |
| Nome do Fornecedor: | POSTO VILA DA SERRA LTDA |
| Data da Despesa: | 2025-03-18 |
| Valor Reembolsado: | R$ 338,38 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1904/2025/7891208.pdf |