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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 201113 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 2022358 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 27.485.069/0001-09 |
| Nome do Fornecedor: | Empresa Luz e Força Santa Maria |
| Data da Despesa: | 2025-04-04 |
| Valor Reembolsado: | R$ 320,87 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/2317/2025/7897315.pdf |