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Ficha do Pagamento
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| ID do Pagamento: | 220875 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 411192 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 01.519.037/0001-93 |
| Nome do Fornecedor: | POSTO DE SERVICOS TIGRE DO VALE LTDA |
| Data da Despesa: | 2025-01-17 |
| Valor Reembolsado: | R$ 289,96 |
| URL de Detalhamento: | - |