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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 71147 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 2989195 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 49.292.872/0001-60 |
| Nome do Fornecedor: | INTERVEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Data da Despesa: | 2025-08-21 |
| Valor Reembolsado: | R$ 99,90 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3707/2025/7981295.pdf |